發布時間:2018-09-21
崗位職責:
1. 擬定公司各項內審制度、審計程序及細則;
2. 組織貫徹執行內部審計制度;
3. 制定年度審計計劃,規劃年度審計工作實施進程;
4. 組織實施審計工作計劃,監督審計過程,并根據實際情況調整;
5. 組織對公司各項財務收支、專項資金的核算和使用進行審計;
6. 組織進行專項審計,配合外部審計工作;
7. 組織對公司內部控制制度及其執行情況進行審計;
8. 撰寫審計工作報告,指出問題所在,提出改進建議;
9. 負責指導、培訓及監督本部門員工的審計工作開展;
10. 做好下屬人員的績效考核和獎懲工作。
任職資格:
1.本科及以上學歷,財會類相關專業,中級職稱或注冊會計師資格者優先;
2.5年以上大、中型生產型企業財務或審計工作經驗,2年以上同等崗位管理工作經驗;
3.熟悉會計準則、內控規范,熟悉上市公司相關法律法規;
4.品行端正,作風優良,積極熱情,原則性強,較強的責任感和較強的風險意識。